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貴港市扶貧辦財(cái)務(wù)管理制度

時(shí)間:2020-11-12 09:26:24 制度 我要投稿

貴港市扶貧辦財(cái)務(wù)管理制度

  為了加強(qiáng)對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的管理,提高公用經(jīng)費(fèi)使用效益,達(dá)到合理安排,統(tǒng)一調(diào)配的目的,特制訂財(cái)政管理制度。

貴港市扶貧辦財(cái)務(wù)管理制度

  一、財(cái)務(wù)開支(含借支)審批原則辦公室財(cái)務(wù)開支必須本著必需、節(jié)約原則,按照實(shí)際需要集中管理,統(tǒng)一調(diào)劑,合理使用。

  二、財(cái)務(wù)開支審批權(quán)限范圍

  (一)審批權(quán)限:主任或分管副主任具有財(cái)務(wù)開支審批權(quán),每項(xiàng)開支必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)簽字同意才能報(bào)銷。

  (二)財(cái)務(wù)開支審批權(quán)限范圍:財(cái)政預(yù)算撥款部分,每筆600元以下的開支由分管副主任審批,600元以上至政府采購(gòu)中心限定開支標(biāo)準(zhǔn)的額幅度以下的由主任審批。

  (三)辦公室重大開支須經(jīng)辦公室黨組集體研究決定。

  三、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定

  (一)不經(jīng)主任或分管副主任批準(zhǔn),辦公室人員不得在任何銷售單位、服務(wù)單位掛帳開支、賒購(gòu)物品。

  (二)報(bào)帳員要認(rèn)真負(fù)責(zé)協(xié)助結(jié)算中心做好每月的報(bào)表,要按時(shí)將財(cái)務(wù)月報(bào)表呈主任或分管副主任審核。

  (三)辦公室確需購(gòu)置辦公用品或其他物品的`,由相關(guān)科室提出書面申請(qǐng),領(lǐng)導(dǎo)同意并簽署意見后,由報(bào)帳員具體輸。購(gòu)置的物品村的額達(dá)到政府采購(gòu)中心規(guī)定以上幅度的,由報(bào)帳員按程度辦理。

  (四)領(lǐng)導(dǎo)已簽字同意報(bào)銷的票據(jù),特別是干部、職工已墊支的經(jīng)費(fèi),報(bào)帳員要及時(shí)結(jié)算。所有的報(bào)銷憑據(jù),自領(lǐng)導(dǎo)簽字之日起2個(gè)月內(nèi)必須辦結(jié)。

  (五)在一般情況下,辦公室要確保干部、職工(含退休人員)每月的工資福利、各項(xiàng)津貼按照足額發(fā)放。干部、職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、車輛保險(xiǎn)金等政府性的開支要按規(guī)定的財(cái)政撥入對(duì)口帳戶。

  (六)報(bào)帳員每個(gè)月要把報(bào)銷憑證分門別類整理好,每月的中旬、下旬各一次遞交主任、分管副主任審核,由辦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)實(shí)際情況,逐月向干部、職工通報(bào)開支情況。

  (七)購(gòu)買實(shí)物時(shí),由工人以上經(jīng)手,報(bào)銷票據(jù)分別由經(jīng)手人、難收人親筆簽名遞交領(lǐng)導(dǎo)審核。

  (八)所有報(bào)銷憑據(jù),必須有經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)兩個(gè)或兩人以上的親筆簽名,簽批后的票據(jù)由報(bào)帳員收集結(jié)算。

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